Title: Carte Achat
1CNRS Projet BFC Établissement
- Carte Achat
- V1.1
- Nouvelle date à définir
2Avant propos
- Ce document a pour but de présenter les
procédures de traitement de la carte achat et du
traitement du fichier envoyé par BNPP. - Ce document fait référence aux manuels
utilisateurs - Manuel dutilisation Dépenses Carte achat
- http//www.dsi.cnrs.fr/bfc/portail/documentation/d
ocumentation.htm - Manuel dutilisation Suivi des flux entrants
- BFC-MUT-Traitement des rejets-Annexe.xls
- http//www.dsi.cnrs.fr/bfc/portail/documentation/d
ocumentation.htm - Ce document fait aussi référence au support de
formation NOUBA ROP Carte achat - http//www.dsi.cnrs.fr/bfc/portail/Formation/forma
tion.htm
3Introduction Pour commencer
- Présentation des animateurs
- Et vous !Un tour de table ?
- A l'aide d'un marqueur, inscrivez vos nom,
prénom et direction sur le cavalier - Signez la feuille de présence
- Voici
- les supports de formation
4IntroductionPour ne rien oublier
- Pensez à prendre des notes sur votre mémento de
formation ! - Nhésitez pas à poser vos questions. Nous
répondrons en séance ou la réponse sera envoyée
par mèl plus tard -
5Introduction
1
6Introduction Objectifs de cette formation
A la fin de ce cours, vous serez en mesure de
- Expliquer le fonctionnement du flux dépenses
Carte achat sur NOUBA et sur BFC - Analyser les erreurs dintégration du relevé
Carte achat (ROP) - Compléter les factures/avoirs Carte achat pour
permettre leur comptabilisation dans BFC
7Présentation NOUBA
2
8Concepts et Processus Carte Achat sur BFC
3
9Sommaire
- Introduction à lInterface Carte Achat
- Éléments de compréhension fonctionnelle
- État de synthèse des factures
- Pièces comptables Carte achat
- Outil de suivi de la Carte achat (BW)
10Introduction à linterface Carte Achat
11Utilisation de la Carte achat
- Utilisation de la carte achat
2
Paiement
FOURNISSEUR
BNPP
1
Achat
CNRS
3
Relevé dopération dématérialisé
Remboursement
4
Intégration dans BFC
12Contexte et Objectif
- Carte Achat carte bancaire classique, achats
auprès de nimporte quel fournisseur acceptant
les cartes VISA. - Carte achat offre de service aux laboratoires
pour faciliter les menues dépenses et les achats
en ligne. - But de la carte achat simplifier les flux avec
les fournisseurs - Achats par le biais dune carte nominative
- Réception dautant de factures que de
transactions - Le fournisseur est payé directement par BNPP à
chaque transaction - Plate Forme de Banque
- Achats avec paiement différé
- Diminution des avances à faire
- Ré éclatement par DR
- Paiement centralisé une fois par mois
13Eléments de compréhension fonctionnelle
14Les flux Carte achat
XLAB
BFCE
DA
EAI
Commande prévisionnelle
session
Commande
session
Paiement
Paiement globalisé mensuel
Liquidation facture/avoir achat
Plateforme de Banque
Comptabilisation en masse
NOUBA
Facture/Avoir enregistrée
Commande prévisionnelle
Facture/Avoir planifié pour ctrl en arrière
plan
Données de facturation liées à la carte achat
ROP
Facture/Avoir Erroné
Rapprochement des commandes et du ROP
Planification en arrière plan
BW
15Traitement du ROP
- Import du ROP dans NOUBA (quotidien)
- Import des commandes dans NOUBA (quotidien)
- Rapprochement dans NOUBA des factures ROP avec
les commandes (quotidien) - Intégration dans BFC des factures ROP mises à
jour des commandes (mensuel) - Traitement des erreurs pour les factures non
intégrées par BW - Traitement des factures intégrées et non
comptabilisées par MIR6 - Comptabilisation en masse des factures ROP
(quotidien) - Paiement du ROP (mensuel)
16Éléments de compréhension fonctionnelle
- Flux Intégration commande Xlab
- La commande Carte achat sur Xlab est
prévisionnelle, monoligne, avec un n Carte Achat - ? Aucun contrôle spécifique nest effectué sur
BFC - Flux Intégration ROP
- Le porteur de carte effectue un achat chez un
fournisseur - BNPP paye le fournisseur
- NOUBA alimente chaque jour le fichier ROP des
factures Carte achat par DR et par mois de relevé
en se connectant à BNPP - NOUBA enrichit le fichier ROP rapprochement
entre les commandes BFC et le ROP - En fin de mois après validation du gestionnaire,
NOUBA envoie le fichier à BFC via lEAI - ROP intégré dans BFC autant de factures /
avoirs que de transactions dans le ROP - Les factures/avoirs BFC sont traités et partent
en proposition de paiement - Flux Retour facture vers Xlab
- BFC envoie la facture avec la date de prise en
charge (comptabilisation en masse) - BFC renvoie la facture avec la date de
rapprochement (paiement)
17Éléments de compréhension fonctionnelle
- Erreurs empêchant la création de facture à
lintégration du ROP dans BFC - ? Visualisables dans BW (cf. chapitre BW)
- Modes opératoires associés à ces erreurs décrits
dans lannexe du manuel dutilisation Suivi des
flux entrants BFC-MUT-Traitement des
rejets-Annexe - Erreurs nempêchant pas la création de facture à
lintégration du ROP dans BFC - ? Visualisables dans la Synthèse des factures
(cf. chapitre Synthèse des factures) - Menu Dépenses/Prise en charge des
dépenses/Prise en charge fact.achat - Modes opératoires associés à ces erreurs décrits
dans le manuel dutilisation Carte achat.
18Eléments de compréhension fonctionnelle
- Cas derreur ne permettant pas la création de
factures/avoirs dans BFC (cf. BW) - fournisseur paramétré pour la carte achat
inexistant (? contacter assistance BFC) - facture en devise autre que lEuro (? contacter
assistance BFC) - facture correspondant à un type de transaction
non autorisé (cotisation carte, commission et
tarification globale, forfait facture
électronique) (? contacter assistance BFC) - facture ou avoir déjà intégré (? ras)
- division non renseignée ou incorrecte (?
contacter assistance BFC) - division du ROP nappartient pas au domaine
dactivité du ROP (? contacter assistance BFC)
19Éléments de compréhension fonctionnelle
- Facture Carte achat dans BFC
- Auteur de facture celui de la commande
- Destinataire de paiement divergent BNPP
- Renseigner BNPP en destinataire de paiement
autorisé pour tout nouveau fournisseur - Date de pièce date du ROP (dernier jour mois)
- Reportée sur la pièce comptable
- Mode de paiement F (spécifique Carte achat)
- Taux de TVA hérité de la commande (non transmis
par BNPP) - Mono-poste de commande
20Éléments de compréhension fonctionnelle
- Comptabilisation en masse
- Traitement quotidien (nuit) qui enregistre les
factures ROP (Carte logée et Carte achat) - Contrôles spécifiques Carte achat
- Présence n Carte achat sur la commande
- Destinataire paiement divergent renseigné et égal
à BNPP - En cas durgence possible de lancer cette
comptabilisation en masse depuis le portail BFC - Menu Dépenses/Prise en charge des
dépenses/Prise en charge fact. ROP - Recalcul HT poste facture TTC moins TVA
facture
21Éléments de compréhension fonctionnelle
- Actions en cas derreur à la comptabilisation en
masse - Tiers de paiement divergent sur la facture
différent du tiers de paiement divergent
paramétré pour Carte achat mettre le tiers de
paiement divergent - Commande sans n de carte achat rejeter la
commande vers Xlab pour demander lajout du n
carte achat - Intégration dune 2ème facture ou dun 2ème avoir
sur une même commande doivent donner lieu à
chargement ultérieur/déchargement ultérieur - Facture de montant nul la facture doit être
supprimée - Facture en référence au fournisseur 9999999999
renseigner la référence commande et poste
commande, et autres impacts (cf. chapitre
Synthèse des factures) - Avoir sans référence facture renseigner
manuellement la référence de la facture qui doit
avoir été comptabilisée
22Comptabilisation en masse en ligne en cas
durgence seulement !
- Dans certains cas la DR ne peut pas attendre le
lendemain matin pour comptabiliser ses
factures/avoirs procédure durgence à utiliser
avec parcimonie, seulement dans les derniers
jours du mois avant le paiement - Menu Dépense/Prise en charge des dépenses/Prise
en charge en masse fact. ROP
23Comptabilisation en masse en ligne Différencier
Carte achat de Carte logée !
Avant dexécuter la transaction Il faut
impérativement renseigner - Date du document
égale à la période du ROP à traiter (dernier jour
mois ROP) - Référence au ROP Carte achat CA
nde la DR (ex CA14) - Domaine dactivité
correspondant à la DR (ex 0014)
24État de synthèse des factures
25 Dépenses/Prise en charge des dépenses/Prise en
charge fact.achat /Synthèse des factures (1/8)
Dans la zone Texte den-tête du document , on
indiquera la référence au ROP CA nde la DR
(ex CA20) La date du document permet de
cibler un seul ROP et correspond à la date du ROP
en général les dates des ROP sont soit le
dernier jour du mois soit le premier jour du mois
suivant
26Synthèse des factures (2/8)
- Affichage des factures qui seront intégrées dans
la nuit
27Synthèse des factures (3/8)
- 2 Affichage de toutes les factures
28 Synthèse des factures (4/8)
La facture est en attente de premier traitement
statut Prévu pour le contrôle en arrière plan,
on peut aller la modifier par le biais du crayon
(à ne pas faire).
La facture est erronée après le premier
traitement statut Erroné
On peut aller la modifier
On peut visualiser les messages derreur
Un enregistrement en arrière plan doit être
planifié
29 Synthèse des factures (5/8)
La facture a un statut OK, deux solutions
soffrent alors à lutilisateur
Soit elle est en statut enregistré et elle pourra
être payée, on peut la consulter en cliquant sur
les lunettes
Soit elle reste en statut erroné car on vient de
la corriger et elle doit repasser ensuite par le
traitement de comptabilisation en masse qui reste
prévu en arrière plan
En cliquant sur ce bouton on planifie le contrôle
en arrière plan
LES FACTURES DOIVENT TOUTES PASSER DU STATUT
Prévu pour le contrôle en arrière plan ou
Erroné AU STATUT Enregistré
30 Synthèse des factures (6/8)
- Il est impératif de maintenir la facture après sa
modification et de planifier le contrôle en
arrière plan. - Cliquer sur maintenir dans la facture
- Cliquer sur planifier le contrôle en arrière plan
dans la synthèse de facture
1
2
31 Synthèse des factures (7/8)
- Ou valider la facture modifiée en statut maintenu
et on planifie le contrôle en arrière plan du
même coup. - NB Il est toujours possible de revenir en
modification sur une facture déjà modifiée
32Synthèse des factures différents cas de
factures (8/8)
- Voici les cas expliqués dans les pages qui
suivent - Facture intégrée sur fournisseur 9999999999
- Facture intégrée en référence à la commande
- Avoir intégré sur fournisseur 9999999999
- Avoir intégré en référence à la commande
- Facture avec écart de TVA
33Facture intégrée sur fournisseur 9999999999 (1/4)
- Si la commande nest pas trouvée (le ROP ne
comporte pas le bon n de commande ou la demande
dachat na pas encore été transformée en
commande ou la commande est supprimée de BFC) ou
si la commande est soldée, le fournisseur
9999999999 est mis en référence lors de la
création de la facture
34Facture intégrée sur fournisseur 9999999999 (2/4)
- Lorsquune facture est intégrée avec la
référence fournisseur 9999999999, il faut suivre
la procédure suivante - Renseigner manuellement la référence commande
sans oublier le numéro de poste
1
3
2
35Facture intégrée sur fournisseur 9999999999 (3/4)
- Modifier le fournisseur (BNP Paribas) associé par
défaut
1
Fournisseur BNPP
2
Fournisseur commande
36Facture intégrée sur fournisseur 9999999999 (4/4)
- Renseigner la zone destinataire de paiement dans
longlet paiement (avec la référence BNPP),
létape précédente ayant fait apparaître la ligne
Destinataire de paiement divergent dans longlet
Paiement.
1
2
Référence BNPP
37Facture intégrée en référence à la commande
- Si la commande est trouvée, la facture est créée
avec pour référence un seul poste de commande.
38Avoir intégré sur fournisseur 9999999999 (1/5)
- Si lavoir na pas été rapproché de la commande
dans NOUBA le fournisseur 9999999999 est mis en
référence lors de sa création
39Avoir intégré sur fournisseur 9999999999 (2/5)
- Lorsquun avoir est intégré avec la référence
fournisseur 9999999999, il faut suivre la
procédure suivante - Renseigner manuellement la référence commande
sans oublier le numéro de poste
1
3
2
40Avoir intégré sur fournisseur 9999999999 (3/5)
- Modifier le fournisseur (BNP Paribas) associé par
défaut
1
Fournisseur BNPP
2
Fournisseur commande
41Avoir intégré sur fournisseur 9999999999 (4/5)
- Renseigner la zone destinataire de paiement dans
longlet paiement (avec la référence BNPP),
létape précédente ayant fait apparaître la ligne
Destinataire de paiement divergent dans longlet
Paiement.
1
2
Référence BNPP
42Avoir intégré sur fournisseur 9999999999 (5/5)
- 4. Renseigner la facture enregistrée dans
longlet paiement.
1
2
N facture enregistrée
43Avoir intégré en référence à la commande (1/2)
44Avoir intégré en référence à la commande (2/2)
- Afin de comptabiliser un avoir intégré en
référence à la commande, il faut renseigner la
facture enregistrée à laquelle il fait référence
dans longlet paiement
1
2
N facture enregistrée
45Facture avec écart de TVA (1/3)
Si la facture a un montant TVA tel que (HT TVA
TTC) et si le taux TVA nest pas Exonéré ou Non
déductible, alors elle est comptabilisée (même si
montant TVA différent de HTTxTVA).
46Facture avec écart de TVA (2/3)
- Si la facture a un montant TVA tel que (HT TVA
TTC) mais si le taux TVA est Exonéré, alors
elle nest pas comptabilisée (cf. message erreur
bas de page).
47Facture avec écart de TVA (3/3)
Si la facture a un montant TVA tel que (HT TVA
TTC) mais si le taux TVA est Non déductible,
alors elle nest pas comptabilisée (cf. message
erreur bas de page).
48Annexe Données ROP de longlet Note en-tête
Facture
- 1ère ligne Code labintel - Division
- 2ème ligne Division / N commande Xlab
- 3ème ligne 4 derniers chiffres N Carte achat /
Date fin validité carte / Nom du porteur - 4ème ligne Nom / Ville / Pays / n SIRET du
fournisseur - 5ème ligne Date du relevé / Date transaction
- 6ème ligne Type de transaction ROP / Montant
transaction en devise dorigine / Devise
dorigine / N dautorisation
49Pièces comptables Carte achat
50Éléments de compréhension fonctionnelle
- Pièce comptable Carte achat dans BFC
- Fournisseur celui de la commande
- Destinataire de paiement divergent BNPP
- Date de pièce date du ROP (dernier jour mois)
- Mode de paiement F (spécifique Carte achat)
- Consultation des postes fournisseurs non soldés
- Menu Comptabilité/Comptabilité
Générale/Reporting compta. Géné./Postes indiv.
Fournisseurs - Utiliser la variante Carte achat par DR (à
compléter) où xxnDR - Pour avoir les postes ROP dune DR dun mois
donné - Domaine dactivité 00xx, où xx n DR
- Date de pièce dernier jour du mois du ROP
- Mode de paiement F
- Affectation CAxx , où xx nDR
51Outil de suivi de la Carte AchatBW
52BW Suivi du Flux Facture Carte Achat
- Outil daide à lanalyse de lintégration des
Factures Carte achat dans BFC - Pas un outil de correction
- Requête principale fonctionnelle
- BW Suivi des flux entrants / Requêtes Année
courante / Suivi flux Facture Carte Achat - Requête technique détail par Idoc accessible via
la 1ere - BW Suivi flux Facture Carte Achat (Détail Idoc)
53BW Suivi du Flux Facture Carte Achat
- Données requête fonctionnelle identifiées par
N Facture ROP (N transaction ROP), pour un tri
fonctionnel des factures/avoirs - N transaction ROP unique pour chaque
transaction, toutes DR confondues - Requête fonctionnelle affiche le dernier statut
dune transaction - Requête fonctionnelle reliée à la requête
technique par N Idoc via le menu Saut / Suivi
Flux Facture Carte Achat (Détail Idoc) - Données requête technique par N Idoc
identifiées par N Idoc pour chaque N Facture
ROP on a tous les Idocs associés
54BW Suivi du Flux Facture Carte Achat
- Les Idocs Carte achat ne sont ni rejoués, ni
rejetés - Les Idocs avec le Message derreur BFC ZDER/132
Facture ou avoir déjà intégré, modification
impossible sont exclus de la requête principale - Sur la requête fonctionnelle si le dernier statut
dune transaction est ZDER/132 la requête va
afficher le statut précédent différent de
ZDER/132 - Si un filtre est mis pour la requête
fonctionnelle, ce filtre est conservé sur la
requête technique Suivi flux Facture Carte
Achat (Détail Idoc) - Les montants TTC et TVA sont affichés en tant que
ratios et ne peuvent pas être affichés en
caractéristiques libres
55BW Suivi du Flux Facture Carte Achat
- Ecran de variables
- Année
- Organisation dachats (DR) champ obligatoire
- Division
- N Facture ROP
- Date ROP
- IDOC Créé le
- Message derreur BFC
- Statut
- Statut IDOC
56BW Suivi du Flux Facture Carte Achat
57BW Suivi du Flux Facture Carte Achat
IDOC Créé le
Date de création de lIDOC
Organisation d'achats (DR)
Paramètre 1
Paramètre 2
Paramètre
3
Paramètre 4
Centre de coûts
Elément dOTP
Compte budgétaire
Domaine fonctionnel
Fonds
Référence Fournisseur
Fournisseur BFC
N de Carte
Solde commande
Code TVA
Type de transaction
Devise ROP
Message derreur XLAB
Nom fournisseur ROP
N dautorisation
58BW Suivi du Flux Facture Carte Achat
- Recherche des n Facture ROP pour une
Organisation dachats (DR) - Exemple rechercher toutes les Factures ROP de
la DR 02 - Choisir la DR 0002
- Renseigner le N Facture ROP comme suit CA02
(étoile pour faciliter la recherche automatique)
1
2
Bouton Recherche
59BW Suivi du Flux Facture Carte Achat
- Cliquer sur le bouton de recherche (aide à la
recherche) pour sélectionner des factures ROP
dans la liste
1
2
- Sélectionner une ou plusieurs Factures ROP
- Cliquer sur le bouton Reprendre
60BW Suivi du Flux Facture Carte Achat
- Cliquer sur le bouton Exécuter
Les factures ROP sélectionnées ont été reprises
61BW Suivi du Flux Facture Carte Achat
- Depuis la requête principale par clé
fonctionnelle accès à la requête détail par N
Idoc - Sur la ligne jaune du résultat global faire un
saut vers cette requête
62BW Suivi du Flux Facture Carte Achat
- Si on met un filtre dans lécran de variables de
la Requête principale (Suivi flux Facture Carte
Achat), le saut ramènera dans la requête détail
par Idoc (Suivi flux Facture Carte Achat (
Détail Idoc)), uniquement les Idocs avec ce
filtre. - Exemple pour le Filtre Message derreur
BFC ZDER/134 dans la requête principale, on
naura que ZDER/134 dans la requête détail (via
le Saut)? Le filtre se propage.
63BW Suivi du Flux Facture Carte Achat
- Les cas derreurs visibles dans BW sont les
suivants - Division non renseignée ou incorrecte (?
contacter assistance BFC) - Division du ROP nappartient pas au domaine
dactivité du ROP (? contacter assistance BFC) - La facture du ROP doit être traitée en Euro (?
contacter assistance BFC) - Facture ou avoir déjà intégré, modification
impossible (? ras) - doc traité facture 1/Année fiscale 2 (? ras)
- La facture correspond à un type de transaction
non autorisé (? contacter assistance BFC) - Les modes opératoires associés à ces erreurs sont
décrits dans lannexe du manuel dutilisation
Suivi des flux entrants BFC-MUT-Traitement des
rejets-Annexe .
64Exercices sur le ProcessusCarte Achat sur BFC
4
65Exercice 1 Utilisation
- Vous affichez la synthèse des factures
- Sélectionnez les factures en fonction dune DR et
propres à la carte achat - Quels sont les différents états de facture
disponibles - Vous sélectionnez les dates de création du 010108
à aujourdhui - Quels sont les messages qui apparaissent
- Quels sont les traitements à apporter
66Exercice 2 Accès au suivi BW des facturations
Carte Achat
- Vous vous connectez au portail BFC
- Vous sélectionnez le menu BFC Suivi des flux
entrants - Vous sélectionnez le flux
- Suivi Flux Facture Carte Achat
67Concepts et processus de la carte AchatEn
synthèse !
A retenir absolument !
- LES FACTURES DOIVENT TOUTES PASSER DU STATUT
Prévu pour le contrôle en arrière plan ou
Erroné AU STATUT Enregistré
68Concepts et processus Carte achat
(1/2)Mini-quizz !
oui
non
- Une commande peut elle être standard?
- Une commande peut elle avoir plusieurs postes?
- La facture peut-elle être en devise étrangère?
- Les factures peuvent-elles être créées en double?
69Concepts et processus Carte Achat (1/2) Je me
souviens !
oui
non
- Question 1
- Question 2
- Question 3
- Question 4
V
Non, elle est prévisionnelle (contrôle Xlab)
V
Non, le relevé dopérations (ROP) fait référence
à une seule ligne commande
V
Non, seule la devise Euro est prise en compte
V
Non, même si on rejoue le ROP les factures déjà
créées ne sont pas recréées
70Concepts et processus Carte achat
(2/2)Mini-quizz !
oui
non
- Peut-on enregistrer la facture si la commande na
pas de n Carte achat ? - Peut-on enregistrer la facture si elle na pas le
tiers de paiement divergent Carte achat? - Peut-on lancer le paiement dun ROP sil reste
des factures non comptabilisées ?
71Concepts et processus Carte achat (2/2) Je me
souviens !
oui
non
- Question 1
- Question 2
- Question 3
V
Non, la commande doit avoir un N carte achat
V
Non, la facture doit avoir le tiers de paiement
divergent Carte achat
V
Non, pour lancer le paiement, toutes les factures
doivent être Intégrées et comptabilisées
(consigne pas de contrôle automatique)
72Conclusion et clôture
5
Conclusionet clôture
73MODUS OPERANDI UTILISATEUR DE LA CARTE ACHAT
- Jour 1
- Le ROP est intégré
- Je visualise par la synthèse des factures les
factures qui vont être comptabilisées - Je visualise dans BW les factures qui nont pas
été créées et je suis le mode opératoire décrit
dans lannexe du manuel dutilisation flux
entrants - Jour2
- Je visualise dans BW que toutes les factures ont
bien été créées - Jaffiche ma synthèse des factures et je traite
mes erreurs de comptabilisation - Jour X
- Toutes mes factures sont comptabilisées, je peux
autoriser le paiement en masse - Sinon je dois bloquer toutes les factures et je
ne paierai que le mois suivant
74Conclusion et clôture En quelques mots
- Des questions ?
- Vous sentez-vous à présent à laise avec cet
outil? - Quavez vous pensé de cette formation?
- La prochaine étape
75Conclusion et clôture Avant de se quitter
- Merci de me rendre la feuille de présence signée
- N'oubliez-pas de remplir vos évaluations
- http//www.sg.cnrs.fr/intranetbfc/accompagnement-c
hangement/evaluation-formation/evalformation.asp
Au revoir et à bientôt !