Title: March
1Marché missions FORUM DES GESTIONNAIRES23
mai 2006
2Sommaire
- Les enjeux dune démarche nationale
- Résultat de lappel doffres
- Loffre de services aux laboratoires
- Loptimisation de la dépense
- Impact sur les frais dagence
- Impact sur les tarifs transporteurs et hôteliers
- Impact sur les procédures internes
- Calendrier de mise en oeuvre
31. Les enjeux dune démarche nationale
4Contexte
- 65 millions d euros en 2005 budget mission
géré par le CNRS
- Répartition des coûts
- Billetterie 40
- Hébergement 40
- Autres (frais dagence, ) 20
5Contexte
- 11 daugmentation par rapport à 2004
- 75 000 personnels dont les frais de mission ont
été pris en charge par le CNRS en 2005 - Le CNRS nest pas considéré comme un grand compte
- Situation hétérogène selon les délégations pas
de marché, marchés locaux ou régionaux - Pas doffre de service ou daccord tarifaire
correspondant au volume des dépenses
6La demande des délégations à lorigine du projet
- Améliorer loffre de service aux laboratoires
- Optimiser la dépense
- Eviter la gestion par chaque délégation dun
marché complexe
7Un projet collaboratif
- Rapport sur les frais de déplacements, Michèle
Saumon, décembre 2004 - Participation de toutes les délégations à
lexpression des besoins et à la finalisation du
cahier des charges - Interventions spécifiques de la DR3, DR20, DR14,
DR2, DR4, DREI - Maîtrise douvrage DFI, ACP, BPC
- Groupe projet UPSACA, DR3, DSI, BPC
82. Résultat de lappel doffres
9Offres
- Trois offres en compétition
- FRAM Amadeus e-Travel (réservation en ligne)
American Express Cartes (carte logée) - Carlson Wagon Lits BNP/Air Plus (carte logée)
- American Express Voyages dAffaires (agence)
American Express Cartes (carte logée)
10Résultats globaux
11Exemple de prix négociés pour la billetterie
- FRAM 2,8 fois moins élevée que la moyenne
actuelle constatée sur les frais dagences - Les frais pour la billetterie passent de 5
actuellement du budget missions à 2 (si 0 taux
on-line) ou même 1 (quand 80 taux on-line)
123. Loffre de services
13Agence de voyage traditionnelle
- Accès par téléphone, télécopie, mèl à des
personnes expérimentées, bilingues et travaillant
exclusivement pour le CNRS - Tous les services attendus pour les titres de
transport (rail, air y compris low cost),
location de véhicule, hébergement - Assistance à la préparation du déplacement
- Itinéraire, offre économiquement avantageuse,
formalités, informations pratiques - Réservation
- Livraison des billets, e-ticket, gestion des
urgences, des abonnements - Service après-vente
- Modification, annulation, remboursement
14Une agence de voyage en ligne
- Site web offrant une interface unique pour la
préparation des déplacements et la réservation
train, aérien (y compris low cost et autres
offres promotionnelles), location de véhicule,
hôtels - Site accessible à tous les personnels habilités
par le CNRS, 24H/24 et 7J/7 avec une
compatibilité Mac, PC et Linux - Site extrêmement fiable (technologie Amadeus),
ergonomique (testé sur le grand public ) et
déjà connu des utilisateurs (cf. sncf.com)
154. Loptimisation de la dépense
16 Optimiser la dépense
- Réduction coût direct (titres de transport)
estimation de 5 à 15 - Réduction coût indirect (frais dagence) au
moins 58 déjà acquis - Réduction coût de gestion (procédures internes)
estimation de 10 à 40 selon le taux de
dématérialisation et dautomatisation des
procédures internes
175. Impact sur les coûts indirects frais dagence
18Réduire les coûts dagence
- Par la prise en compte de lensemble de la
dépense missions du CNRS - Par laccès à un outil de réservation on-line
- Par lutilisation de la carte logée
19Exemple de la billetterie
20Exemple de la billetterie
21Prise en charge des coûts fixes
- Les coûts fixes du projet
- Outil de réservation en ligne droit
dutilisation, mise en œuvre et déploiement - Documentation
- Formation
- Gestion du projet et accompagnement au changement
- Lensemble des coûts fixes seront pris en charge
par les moyens communs (BPC) - Lutilisation de la carte logée est gratuite pour
le CNRS (importance des flux financiers)
226. Impact sur les coûts directs tarifs
transporteurs, hôteliers..
23Agir sur les coûts directs
- Objectif optimiser la dépense par une réduction
de 5 à 15 des tarifs transporteurs et hôteliers - Par la négociation daccords tarifaires en
rapport avec les dépenses (CNRS grand compte) - Par laccès à lintégralité de loffre de
transport (réelle mise en concurrence)
24Agir sur les coûts directs
- Par affichage inter-modal (train, avion)
- Par la responsabilisation visuelle des agents
en mission et des directeurs dunité - Par la connaissance précise du budget mission
(contrôle des dépenses, aide à la négociation,
suivi du marché, révision éventuelle de la
politique voyage)
25Agir sur les coûts directs
- Léquipe projet CNRS reste mobilisée pour le
suivi du marché et notamment la conduite des
négociations tarifaires avec les transporteurs et
hôteliers - Le coût de laide à la négociation par lagence
de voyage est pris en charge par les moyens
communs (BPC)
267. Impact sur les coûts de gestion traitement
de la commande au paiement
27Agir sur les coûts de gestion objectifs
- Automatiser les processus, normaliser et
dématérialiser les données de facturation,
optimiser les procédures - Faire gagner du temps à lensemble des agents
impliqués dans la gestion des missions - Réaliser ainsi des économies sur le temps de
traitement (coût moyen estimé du traitement
administratif dune mission 100 euros de la
commande à la liquidation côté agent et côté
fournisseurs)
28Agir sur les coûts de gestion les acquis du
marché national
- Centralisation du marché agence de voyage
- Un service national / une organisation locale
- Outil de réservation on-line (gain de temps sur
la commande, la validation et la confirmation) - Mise en place de la carte logée
- Réduction du nombre de factures (près du ¼ du
total des factures traitées par les services
financiers) - Moins davances sur missions (environ 9 000 en
2005) - A terme, automatisation complète de lintégration
des données de facturation dans BFC
298. Calendrier de la mise en oeuvre
30Avant louverture du service (mai-sept)
- Paramétrage de loutil de réservation en ligne
assuré par le groupe projet (mai-sept.) - Transfert des profils des utilisateurs pour
habilitation à utiliser loutil de réservation en
ligne assuré par le groupe projet (mai-juin)
avec la DSI - Validation du paramétrage par un site pilote, la
délégation Ile-de-France Sud (juillet-sept)
31Déploiement du service
- Entrée progressive des délégations en fonction de
léchéance de chacun des marchés locaux ou de la
date souhaitée par chaque délégation à partir de
septembre 2006 jusquen janvier 2007
32Ouverture du service par votre délégation
- Communication à destination des laboratoires
assurée par la délégation sur la base de
documents fournis par le groupe projet - Communication des coordonnées agence (tél., fax)
et du site en ligne à chaque laboratoire assurée
par la délégation à partir du support fourni par
le groupe projet - Communication des mots de passe à chaque
utilisateur assurée par le groupe projet - Formation des gestionnaires (laboratoires et
délégations) aux procédures et aux outils
organisée par la délégation (entre sept. et
janvier 2007), assurée par le prestataire et
léquipe projet et financée par les moyens
communs - Documentation utilisateurs et didacticiel
(formation en ligne) fournie par groupe projet
33Fonctionnement en régime permanent
- Maintenance et administration de lagence de
voyage en ligne sur la durée du marché (4 ans)
assurée au niveau national - Mise à jour des profils utilisateurs assurée au
niveau national et par chaque utilisateur - Suivi du marché UPSACA
34Mise en œuvre de la carte logée
- Ouverture dun compte carte logée
- 1 compte par délégation ouvert auprès dAmerican
Express - Visite du prestataire carte logée dans chaque
délégation - Personnalisation du service avec chaque
délégation - Présentation du relevé dopérations (tri par
laboratoires, sous totaux) - Le paramétrage de lensemble du système carte
logée sera assuré par le groupe projet
(validation par délégations) pour permettre
lautomatisation maximum des tâches avant et
après BFC
35Périmètre dutilisation des différentes cartes
(logée, affaire, achat)
Objectifs poursuivis impacter le moins possible
le budget personnel de lagent, simplifier le
traitement de nombreuses factures
Au quotidien
Avant la mission
Pendant la mission
CARTE ACHAT
CARTE AFFAIRES
CARTE LOGÉE
Hôtel, restaurant, taxi, véhicule de location,
achat de petits matériels ou de documentation,
frais de réception Moins davances sur frais de
mission 9000
Niveau 3lt 4.000
Niveau 1lt 2.000
Paiement de lagence de voyages (marché
national) Titres de transport Environ 1/3 des
factures
achat de proximité (menues dépenses), paiement
WEB (inscription aux colloques)
achat auprès de fournisseurs référencés
Environ 90 des factures pour 40 des montants
Titres de transport (notamment vols intérieurs à
létranger)
Frais de réception, petits matériels et
documentation, inscription aux colloques
Frais de ré