Title: Sin ttulo de diapositiva
1AUDITORÍA INTERNA
2SISTEMA NACIONAL DE CONTROL INTERNO
ESTRUCTURA
DIRECCIÓN
PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA
CONSEJO ASESOR DEL GOBIERNO NACIONAL EN MATERIA
DE CONTROL INTERNO
COORDINACIÓN
COMITÉ INTERINSTITUCIONAL DE CONTROL INTERNO
SECTORIAL
COMITÉ SECTORIAL DE COORDINACIÓN DEL SISTEMA DE
CONTROL INTERNO
INSTITUCIONAL
COMITÉ INSTITUCIONAL DE COORDINACIÓN DEL SISTEMA
DE CONTROL INTERNO
3ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL DE LA OFICINA DE
AUDITORÍA INTERNA
JUNTA DIRECTIVA
COMITÉ DE AUDITORÍA
DIRECTOR
COMITÉ INSTITUCIONAL DE COORDINACIÓN DEL
SISTEMA DE CONTROL INTERNO
AUDITOR INTERNO
Dr. Edgar Amarillo R eamarillo_at_fogafin.gov.co Cra.
7 No. 35-40 Piso 4 Conmutador 3394240
COMITÉ SECTORIAL DE COORDINACIÓN DEL SISTEMA DE
CONTROL INTERNO DE ENTIDADES ADSCRITAS A
MIN-HACIENDA
4INFORMES EMITIDOS POR LA OFICINA DE
AUDITORÍA INTERNA
NOMBRE DE INFORME
INTERNOS
EXTERNOS
- Consejo Asesor del Gobierno Nacional en
- Materia de Control Interno, DAFP.
- Ministerio de Hacienda y Crédito Público.
- Contraloría General de la República.
- Informe ejecutivo anual de evaluación del sistema
de control interno
- Informe anual de evaluación del sistema de
control interno contable.
- Contaduría General de la Nación.
- Informe mensual sobre austeridad y eficiencia
del gasto público.
- Contraloría General de la República.
- Informe semestral Derechos de petición, solicitud
de información, quejas y reclamos.
- Informe trimestral de seguimiento a los gastos de
funcionamiento.
- Alto Consejero Presidencial.
- Informe mensual de transacciones en efectivo y de
operaciones sospechosas.
- Unidad de Información y Análisis
- Financiero UIAF.
- Informe semestral sobre el avance del plan de
mejoramiento.
- Contraloría General de la República.