Plan de ajuste del Ayuntamiento de Madrid 2012-2022 - PowerPoint PPT Presentation

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Plan de ajuste del Ayuntamiento de Madrid 2012-2022

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Title: Plan de ajuste del Ayuntamiento de Madrid 2012-2022


1
Plan de ajuste del Ayuntamiento de Madrid
2012-2022
  • 27 de marzo de 2012

2
Por qué un Plan de ajuste?
  • El RD Ley 4/2012, por el que se crea un
    mecanismo de financiación para agilizar el pago a
    proveedores, obliga a los ayuntamientos a
    aprobar, en Pleno y antes del 31 de marzo de
    2012, un Plan de Ajuste. Éste debe incluir
  • Proyección hasta 2022 de los presupuestos
    municipales para asegurar que los ingresos
    corrientes son suficientes para financiar los
    gastos corrientes y la amortización de deuda
  • Descripción y calendario de aplicación de las
    reformas estructurales

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Un Plan que cumple con lo exigido
  • Recoge ingresos corrientes suficientes para
    financiar los gastos corrientes y la amortización
    de las operaciones de endeudamiento, incluida la
    de pago a proveedores
  • Incluye previsiones de ingresos consistentes con
    la evolución de los ingresos efectivamente
    obtenidos en los ejercicios 2009 a 2011
  • Prevé una adecuada financiación de los servicios
    prestados mediante tasa o precio público
  • Sigue el modelo aprobado por Orden del Ministerio
    HAP/537/2012, de 9 de marzo
  • Se ajusta a los criterios de estabilidad
    establecidos para las entidades locales

4
Ingresos (I)
  • Para realizar la estimación de ingresos hemos
    tenido en cuenta
  • Incremento del IBI por la nueva Ponencia de
    Valores y por la subida temporal y excepcional
    establecida por el Gobierno en el art.8 del RD
    Ley 20/2011
  • Congelación del importe de las entregas a cuenta
    en la PIE
  • A partir de 2013 no se prevén ingresos por
    operaciones financieras
  • Criterio de ingresos según el RD Ley 4/2012

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Ingresos (II)
  • Acciones para incrementarlos
  • Intensificaremos la lucha contra el fraude
  • Facilitaremos el pago de tributos mediante
    domiciliación e ingresos a cuenta
  • Mejoraremos los procesos de cobro convenio con
    la AEAT para reforzar la recaudación en vía
    ejecutiva
  • Actualizaremos en función del IPC el importe de
    las tasas y precios públicos, para lograr la
    adecuada financiación de los servicios públicos
    prestados
  • Adoptaremos medidas para el aprovechamiento de
    los inmuebles no necesarios para la prestación de
    servicios

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Gastos Personal
  • No se cubrirán vacantes
  • La contratación de interinos se limitará a la
    atención de necesidades urgentes e inaplazables
    en los servicios esenciales
  • Se promoverá la máxima movilidad del personal
  • La distribución de la jornada y del personal se
    adaptará a las necesidades del servicio a los
    ciudadanos en cada momento
  • Las horas extraordinarias y las gratificaciones
    se reducirán un 20 (excepto colectivos
    especiales policía municipal, bomberos )
  • El absentismo se reducirá hasta el 5
  • Se suspenden los premios especiales por
    antigüedad y por años de servicio
  • Se suspende la acción social, a excepción de las
    ayudas para transporte y las de discapacidad
  • Reducción del número de representantes sindicales
    y liberados institucionales

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Gastos Bienes y servicios/ Transferencias
  1. Reducción del número de vehículos
  2. Unificación de procesos de contratación
  3. Medidas de ahorro en telefonía
  4. Medidas de ahorro de agua y energía, determinando
    límites de consumo
  5. Racionalización en el uso de impresoras y
    material informático
  6. Racionalización del patrimonio inmobiliario
    municipal
  7. Acciones para reforzar el ahorro y la eficiencia
    energética
  8. Los procedimientos de contratación valorarán
    sustancialmente la mejor oferta económica
  9. Reducción de un 20 de la asignación destinada a
    los vocales vecinos
  10. Reducción de las subvenciones de los grupos
    políticos
  11. Reducción de las subvenciones nominativas
  12. Supresión de la subvención nominativa a los
    sindicatos
  13. Incorporación de la evaluación de resultados como
    criterio para el pago

8
Inversiones
  • 2012-2016
  • Proyectos plurianuales de inversión ya en marcha
  • Proyectos de urbanización y suelo
  • Acuerdos marco de reforma
  • Reparación de edificios demaniales y
    patrimoniales
  • Renovación integral de instalaciones y pavimentos
  • 2015 inversiones de reposición de Madrid Calle
    30
  • 2016 incremento de la inversión hasta 204
    millones
  • 2017-2022 400 millones de euros

9
Ahorro 2012 160 millones
10
22
128,6
Ahorro año 2013 derivado del Plan de Ajuste RDL
4/2012. Datos en millones de euros
10
Ahorro 2013 394 millones
184,4
20
160,6
29
Ahorro año 2013 derivado del Plan de Ajuste RDL
4/2012. Datos en millones de euros
11
Muchas gracias
  • agh_at_madrid.es
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